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我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?

2022-03-07 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 11:32

抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。

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快账用户6164 追问 2022-03-07 11:34

你给我推荐一个吧,花了20积分。。。。。。

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齐红老师 解答 2022-03-07 11:36

抱歉,这个我无法转给其他老师,您提问的时候可以把这个问题写清楚了,如果会的,老师就接手了。

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抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
您好,正确操作是红字冲回对计提折旧,按10万元做固定资产清理+增值税,差额结转资产处置损益
2022-01-15
您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿
2024-06-08
同学您好, 1、您进项税额需要抵扣的话,是需要调整的,不需要抵扣的话,可以不调整 调整的话,借应交税费-应交这增值税(进项税额)贷固定资产,折旧额多计提的,借利润分配-未分配利润负数贷累计折旧负数
2021-05-28
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
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