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老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢,还有我重新开票的那个进项需要进行勾选吗?现在开出去的进项跟之前已抵扣的进项税额是不一样的

2024-06-08 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-08 12:51

您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿

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快账用户4634 追问 2024-06-08 12:54

老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?

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齐红老师 解答 2024-06-08 12:56

您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方  应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出

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快账用户4634 追问 2024-06-08 12:58

老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:00

您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正)  应付账款(负) 2.申报  附表二20行申报进项转出填上面分录的  应交税费-应交增值税-进项转出(正)

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:08

老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:10

您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:13

老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:21

哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:27

好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:28

您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:33

老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:35

您好,是的哦,这是正常的申报

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:44

那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊

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齐红老师 解答 2024-06-08 13:52

您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。

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快账用户4634 追问 2024-06-08 13:55

老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗

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齐红老师 解答 2024-06-08 14:02

您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润

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快账用户4634 追问 2024-06-08 14:06

那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀

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齐红老师 解答 2024-06-08 14:10

您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么

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您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿
2024-06-08
您好,这样的话,你需要再五月,红冲的填写一个负数,然后本期开票的地方,在写一个正数,需要勾选
2024-06-08
你好,5月份红冲重新开 一正数一负数不影响的。
2024-06-08
您好,金额不一样,新开发票金额大要交税的,交差额部分。 不一样的东西,销售发票开了红票,结转成本的分录也要红冲,再按新发票做正常的确认收入和结转成本分录
2024-06-08
这个月红冲后重新开张发票,一正一负,是不需要缴税的
2024-05-16
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