你好,没有发文的话,说明有这个趋势,你可以联系当地税局问一下具体情况
老师,你好《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第 34号,第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用的有效凭证企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,但在汇算清缴时,应补充提供该成本.费用的有效凭证。这句话是不是就是说我12月份有笔费用已入账,但是没有发票。这个发票但2021年1月份取得了。那么我这次费用能报销吗
老师,你好,我想问下,最近江苏省这边取消了核定征收企业所得税了吗?我没有看到国家税务总局有发文啊?
老师,您好!请问下差旅费津贴是否要交个人所得税呢?企业员工出差,住宿费能正常取得发票,但餐费无票,企业制定一定的标准补贴,比如省内一天40,省外60元一天,因为无法取得发票,企业给予的差旅费津贴,这种是不用交个人所得税是吗? 《国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知》(国税发〔1994〕89号) 我查这份政策文件是有关于差旅费津贴不征收个人所得税 我的理解正确吗?
老师 是这样的 我们是代理记账公司 今天手上的一家公司被税务局查账了 我是刚去公司基础不是太好 今天听经理说 他们家成本票查的太多了 如果补不起就会被强制核定征收来缴纳企业所得税 我去百度了下 明明核定征收税率更低(10%) 比差账征收要划算 不符合税务局逻辑啊 经理这句话是不是有问题啊
老师,你好,我们是一家建筑企业,2023年12月我们收到一张发票,并入了成本,但是在申报增值税的时候提醒我们这张发票有问题,当时企业所得税已经申报了,于是增值税我们取消了勾选,没有变动企业所得税,2024年对方把发票开给我们,我们应该怎么入账呢,影响企业所得税吗?
资产有4307895元,负债1076563元,股东投入18 0万元。怎么算所有者权益
老师我们公司投资了其他企业,24年有分红。企业所得税汇算需要填这个吗/
您好老师我们公司是代理商标注册的企业,增值税是差额征收,收到一张商标局的官费(不构成收入的代收款),这种票局能抵增值税吗
老师,我方24年开具了发票出去,25年红冲掉了 这个发票,是不是已经计入了主营业务收入?
老师,您好! 公司是小规模纳税人,去年9月收到一张水果发票90000元,对方是个人。金额和实际采购的对不上,公司就没有入账,要求对方红冲,对方没有红冲。 现在税务局要过来查成本账,请问我需要准备些什么呢?
老师你好,工商年检报的报表年报当中有纳税总额,上哪里找这个数据
没有看懂题目的意思 老师给说一下么
老师好,请问员工福利费需要交个税吗
老师成本票进项税额有点大可以做进项转出吗?不抵扣
老师,有一个关于审计流程不太清楚,公司交给第三方审计,分别为两家公司
好的,感谢老师
不客气的呢,祝你一切顺利