直接证明没有做账就行
你好,老师,公司一般纳税人,我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好,以为丢失,实际对方红冲了),到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报,但现在我怎么冲回入账,当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
我们公司有个传媒行业签订了一份合同,就是对方要求开具13个点的专票,因为我们现在还是小规模纳税人,那我们开具的专票可以开什么点的?还有就是因为公司是新开的,公账上面还没有流水,如果我们想变成一般纳税人的话我们需要准备什么材料,税务局那边会不会很难通过
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
老师您好,我们公司2月份开了农产品收购发票,其中给一个人开了1000万,现在被税务局监控到,要求我们红冲这个人的一千万发票,我当时做了进项税,后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作,如果红冲我的进项税就没有了,那我要交很多的税,如果不红冲,税务局罚款,最后还是要整改。老师,你看有没有其他方法
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
24年开进来预付房租费11-25.4的发票,做24年的费用吗
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
汇算清缴时候,A105000纳税调整项目明细表:业务招待费里“账载金额”是直接获取的,那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写?
是不是在做工商年报时,没有任何业务,直接填0还是
老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗?
你好,我想要咨询一下,关于小红书平台销售,对于客户要求开票的我们会开给客户,现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的,那么这个进账要不要开票给小红书,或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额,再开给小红书,但是小红书平台重来不问我们要发票的
老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
我们公司是一般纳税人,收到其他公司开的费用专票,但是对方未填写我司电话,可以用吗
会不会查到其他的账务
不会的,他是有目的的查,