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老师,你好,我们是一家建筑企业,2023年12月我们收到一张发票,并入了成本,但是在申报增值税的时候提醒我们这张发票有问题,当时企业所得税已经申报了,于是增值税我们取消了勾选,没有变动企业所得税,2024年对方把发票开给我们,我们应该怎么入账呢,影响企业所得税吗?

2024-01-15 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-15 19:35

你好,对方是重新开票的吗?

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快账用户8454 追问 2024-01-15 19:41

要重新开发票,但是目前发票还没有拿过来

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齐红老师 解答 2024-01-15 19:41

那你更换成本票就可以的呢

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快账用户8454 追问 2024-01-15 19:42

我就是想问,我们相当于增值税没有勾选这张发票,但是企业所得税这张发票入成本了,这样有没有问题啊

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齐红老师 解答 2024-01-15 19:45

那有问题的呢,企业所得税做了,那账务处理没有吗?

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快账用户8454 追问 2024-01-15 19:45

那我到时候拿到这张发票,先做一个红字,再做一个蓝字可以吧,

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齐红老师 解答 2024-01-15 19:47

可以的呢,这样也可以

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