您好, 这个计入到应付职工薪酬里面
老师,你好,请问我司的员工开门红包应该做在什么科目?做在应付职工福利是需要发票才可以吗?
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师。下午好。 请问公司给员工开工红包,能直接这样做吗 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是在应付职工薪酬-福利费?
老师。下午好。 请问公司给员工开工红包,能直接这样做吗 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是在应付职工薪酬-福利费?谢谢
请问一下老师,我们公司一致用很老的旧的会计科目,以前的会计一致没有计提工资社保等,我接收,6月开始做计提,习惯用应付职工薪酬,我好像把应付工资改成应付职工薪酬,设立4个子科目,看图片,现在反应过来,旧的会计科目没有应付职工薪酬的,按道理一级科目是不能改动的,现在怎么办啊,还能改回来应付工资吗,还有旧科目应付福利费是一级科目啊,我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了,
个人去税局代开劳务费发票几个点的个税
请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?
天使基金类公司税务怎么操作?
厂房周围放雪糕桶,入什么会计分计科目
老师好!个体工商户申报增值税也是一主两辅一减免表吗
老师,我24年年底有些费用暂估了。现在发票一直收不回来。我现在汇算清缴需要调增,那25年还需要把多暂估的费用再做账调回来吗?
老师 请教:现在都要求企业交工会经费了吗
老师好,企业有研发费用加计扣除,都是要做研发费加计扣除税审报告吗?
老师,公司是民非企业,现在职工退休后有3个人每个月公司还给他们发放工资,这部分退休人员工资还要申报个税吗?残保金申报算这些退休人员工资吗?
老师 你好。公司一些基建费用,办公费用,如果让销售部门分摊 应该怎么做
老师你好,那计入应付职工福利费的话,是需要发票才可做嘛?
不需要,只要是计提个税就行