你好,学员,这个可以的,就是这样的
提问:我收入按照所属月份已经确认收入了。但现在客户要求开票这样的话在纳税申报时我可不可以把前面已经确认的收入在无票收入栏填负数冲减?不然的话收入会重复计算
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
现在公司有会议纪要和合同,还没收到钱,按权责发生制,需要分期确认收入,后面过几个月收到钱,需要开具发票,请问前面确认的收入需要冲掉然后开具发票吗,那无票收人就变成负数了,填增值税和企业所得税 申报表的时候可以吗
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
请问一下:刚入职一家公司,之前的老会计做的会计分录是下面这样,请问是对的吗? 6月10日银行收到客户打款10元(含税),7月5日开销项发票10元(含税),然后老会计6月份她做的账是: 借:银行存款10元,贷:应收账款10元, 重点来了同时确认收入:借应收账款10元,贷:主营业务收入10元。然后到了7月份的时候,开的发票不需要确认收入,他说6月份的时候已经确认收入了,按照银行流水来确认收入,不是按照开票来确认收入,他说这是公司的内账,应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗?
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
那在账务处理上要不要把这份收入冲减?
可以冲减之前未票收入分录,然后按照开票重新确认
好的,那以后我就按照开票确认收入可以的哦,因为这个客户后期都要开票的
是的,学员。这个可以的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利