你好! 可以的,这个没关系。没有发票的部分可以用替票,如果没有用替票,用收据入账,那所得税汇算清缴时纳税调增就可以。
老师好,公司采购部门的员工报销比较多,是否可以报销金额累计然后一次性打款?比如今年一季度该员工多次分批报销合计50000元,然后我先一次性转她30000元,下个月再转剩余的或者后面又有报销叠加进去,但每次我打给她的金额和填单子的金额不一致,这样操作可以吗?(打款金额肯定比报销金额要小)
老师,我们公司从三月开始运营以来,办公室房租每月一万多,老板一直私户转账。这样做的原因是老板觉得没有收入,另外不要发票便宜点。我想请教老师三个问题。1没有收入公账前期也是可以走费用账的对吧?2 即使最后不要发票,公户入账租金,拿收据也是可以做账的,只是不能所得税前扣除罢了。我理解的对吗?3老板私户交租金,挂其他应付款–老板。这样有啥风险?
老师,报销累积了七千多,有一小部分没有发票,只有收据和付款截图,老板又想一次性从公账转可以吗?
老师,我向问下公司很多报销都是没有发票没有收据的,但也没有可以替的发票,就一个付款截图,替代的发票只有加油费,但我觉得加油费的发票太多了,这种情况要怎么处理账务?
老师想咨询下,老板名下有7家个体户连锁加盟店,营业执照都是独立的,去年老板名下又开了小规模公司食品销售和供应链管理,现在都是私户收付款,公司只开一些销售发票很少,个别发票款回来打入公户,原材料那些都是私户付的,目前我是根据发票报税,未开票收入没有申报,下季度补上可以么?
请问,个人所得税汇算清缴截止什么时候?
老师好,因为个人原因导致员工名字和买保险的人员对应不上,比如报帐,低保户等,这个问题该怎么处理呢
月和季度所得税是用利润总额×所得税税率来算企业所得税的吗?
老师,公司跟员工签订私车公用协议,每个月约定支付给员工500元。公司除了要代员工每个月申报财产租赁个税,公司还要每个月申报缴纳租赁的千分之一的印花税吗?
老师我有份全额的合同,还没收到发票。因没有发票,我做的预付款,那合同里没写付款条件,我该让对方怎么写这个付款条件呢‘
末一次加权平均,先进先出,移动加权平均计算公式麻烦告知一下
汇算时发现有错误的是直接更正当期分录数据还是后面做更正调整比较好
老师,收到外汇回单金额4830,回单上写着原始汇款金额4850,发报行费用20,成交方SHA我还怎么做账,老师给写下分录,收入是按照哪个金额入账?
原分类为权益工具的金融工具重分类为金融负债时,公允价值与账面价值的差额计入哪里
建设厂房出租给三家企业,其中一家缴纳了房产税和土地使用税,看她们公司报表没有房屋和建筑物,他们是从价计证的,这能确定她们时根据租我们房屋缴纳的税吗
老师,代账那边说要补发票,调增就是多纳税的意思吗
是的,用其他的发票代替也可以,没有的话就会需要纳税调增,多交所得税。
老师,再问个问题,现在企业前期开办阶段没有进项,应该不用交企业所得税吧
前期没有收入,亏损状态是不用交企业所得税的。
那现阶段员工报销没有发票的情况会有影响吗
这个没影响,你本身就没有收入,只是亏多亏少的问题,反正不用缴纳所得税。