同学,你好 这样说明你们的银行存款也漏登了贷方2万,建议在本期补做 借预付账款-贵港公司2万 贷银行存款2万
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
我公司有个科目:预付账款-贵港公司,在2021年账上的起初余额数为零,2021年6月支付2万,之后收到了发票4万,这时候才发现期初余额错了,应该是借2万。这样账就平了,那我该怎么去调整这个起初余额呢?
早上好,请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的,在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据,导致支付应付账款后余额出现在借方的情况,对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票,现在怎么把这笔账调平呢,谢谢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
有主账户,我是分账户,公用一个户名,我独立做账,发票是给我开的,我需要做增值税进项转出,请问怎么做分录
老师 我问一下 如果我们公司给自己的投资公司做担保 计入什么科目?会计凭证上会不会反映?
老师,出口退税金额11900元,凭证怎么做
企业工商年报社保费。“单位缴费基数:指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算”是啥意思?
请老师给讲解下应该选哪个以及理由
提供净水器给商场,不收钱,只有提供的服务费,以及后续换滤芯的钱,这个怎么开票?合同怎么签?
老板,问这个月进项差多少,怎么算
老师,若做为固定资产的物品损坏或丢失,直接进入固定资产清理科目,有税务风险吗?
个人去税局代开劳务费发票几个点的个税
请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?
这个就不清楚了,因为当时我们要做两套账,外账就正确,内账的期初余额就少输入了2万。。现在就是内账这里发现错误了。。。
如果内账漏了预付款2万,期初又是平衡的,内账的银行存款应该也是有问题的,同学