您好!5%和95%才是对的哦
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
请问老师,我有家合伙个体原来是A、B两个投资人,A占比40%,B占比60%,后在7月份时变更了投资人与投资比例,变成A与C两个合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB两个都已经预缴了一部分个人所得税经营所得,那现在季报和年度报表的数据要怎么填写,
老师,我们公司是合伙企业(有限合伙) 现在申报年度汇缴申报表 我们股东比例是5%和95% 是按怎样填的呀 我写了两个数不知道哪个是对的 0.05%和0.95% 还有5.00%和95.00%
我们A企业,两个股东,占股30%的有限合伙企业,和70%的有限公司,A企业分红,合伙企业有两个自然人合伙人,收到分红款后,按20%股息红利申报所得税后,是否就可以直接按比例把分红款转给两个自然人,也不需要再交其它税了?
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 支付的经营所得个税该怎么做账呢 比如年度汇缴申报 两个股东应缴纳经营所得个税税款45元 她们自己付款还是得公司银行存款支付 这个分录又怎么做 这个算公司的费用吗,要怎么做账 怎么分红,怎么做分录 有点懵,不知道头绪 谢谢
股东分红需要交什么税,情况是个人股东从公司获得分红,别外是法人股东从公司获得分红
稽查补税过一次了,再发现补税那年有错账,还能修改申报吗?我们补税了稽查局那边填写我们缴纳的,之前并没有修改过申报表
您好老师,公司是XX公司的全资公司,这样的话我们单位的一级母公司或法人单位应该是XX公司吗?
老师,请问纸质发票丢失,税盘想注销,是不是只能把纸质发票先拿白纸开了,再作废啊
老师,汇算清缴 民非企业,我司有一个无形资产软件费10万元,24年完成了一部分(支付了2万元)审计要求计入无形资产,那汇算清缴-资产折旧摊销表 无形资产要怎么填呢,因为我们没有摊销,账载金额 税收金额 本年摊销 摊销额 这些都要怎么填写呢
老师,收到公司业务员员工高铁票一共172元,怎么做分录啊
老师:工程施工-间接费用有哪些?用于某个项目的差旅费、招待费计入工程施工-间接费用-差旅费/业务招待费吗?
公司是运输行业,公司购入一批轮胎,怎么做会计分录?入易耗品还是维修费还是直接入轮胎成本?
老师好:公司规定员工出差毎天补贴220元(含餐费),有一个员工出差,回来报销时,该员工平均每天的住宿费发票为90元,另外130元是没有发票的,公司也按每天220元的报销给员工,无票报销每天达130元,在税务上算不算违规。
① 系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后续年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。
0.05%和0.95%是错的
老师, 我公司是有限合伙(合伙企业) 2021年3月开始成立 每个月都没有分红 个税经营所得 都是零申报 到现在要报 2021年经营所得B表 虽然我们这一年 也有三万多的利润 但是都没分红 这个年度汇缴申报 收入,成本费用 我都填了,股东分配比例 也填了,应补退税那里 还是零呀,难道我们公司 1到12月没有分红 现在年度汇缴这里也不需要缴税吗
您好!你们不是有经营所得么?有就要申报个税,不管有没有分,合伙企业是先分后税的
老师,因为 之前有个老会计 说,个人所得税规定 先分后税,合伙企业没有代扣代缴的义务,都是股东个人自己缴纳税申报的,先分了以后,每年5月31号汇算清缴,就会绑定进去.该交多少该补多少就是多少 我们是每月有报经营所得 但是先分后税 我还没分红也要缴纳经营所得税吗 有利润就要缴纳吗
个人所得税是每个月申报 但是没有分红 每个月经营所得 都是零申报
您好!有所得就要交税,不管有没有分,合伙企业的合伙人自己交税
现在汇算清缴 按实际的申报, 有利润企业的合伙人 自己交税 我只要按实际数据 申报就行
您好!是这样的,合伙人自己交税,合伙企业申报经营所得