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Q

老师,请问一下你们税控盘服务费分录怎么做的呢?

2022-02-27 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-27 20:11

您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字

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快账用户9078 追问 2022-02-27 20:48

老师,这样做,期末余额还是有数据

老师,这样做,期末余额还是有数据
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齐红老师 解答 2022-02-27 20:50

借:应交税费-应交增值税-销项税额 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 280 再写一笔分录

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快账用户9078 追问 2022-02-27 20:59

不用转到营业外收入吗?老师辛苦啦

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齐红老师 解答 2022-02-27 20:59

不用转到营业外收入啊

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您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-02-27
同学你好 支付时 借,管理费用 贷,银行存款
2021-09-09
借:管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷:银行存款480 全部按照价税合计入账,可以全额抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(抵减税款)480 贷:管理费用 480
2022-11-15
你好 借应交税费 应交增值税减免税额 贷管理费用
2020-12-27
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-06
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职称:注册会计师,税务师

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