您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
老师好,我想问一下,我们税控盘的服务费怎么账务处理呢?
老师,你好!请教一下:税控盘服务费抵扣减应交增值税,怎么写分录呢?
老师请问一般纳税人交税控盘的服务费.分录怎么做呀?
老师,请问一下你们税控盘服务费分录怎么做的呢?
请问老师,一般纳税人税控盘服务费怎么做分录
金蝶迷你版 V12已建账套怎么修改会计制度
小规模纳税人的货运公司,货运车10台,计提的货运车折旧入哪科目,分录怎么做?
老师好,我们有个客户,付了3000,自己要吃回扣1701,如何给他返款合规呢?
请问劳务派遣公司,派出人员在劳务公司申报工资,计算从业人数的时候算到接受劳务派遣公司可以吗?如果算到劳务派遣公司不合理呀,因为一个人头就赚个几十元管理费,超过三百人就不能享受小微企业的优惠了
老师,我公司股东出资50万,备注投资款,会计也做了相应分录,后面股东又后悔了,想少投资点,是不是我把款原路返还一些,然后会计分录相应减少就可以了吗?可有风险?
小企业会计准则下,现金流量表编制方法
老师,比选采购,需要有递交投标文件汇总表和采购需求发售记录表、开标记录表吗?
老师好,政府给酒店建设方补助50万,但是我们是承租方,这个补助打到我们账户了,我们需要缴纳企业所得税嘛
老师现在我看三月份的科目余额表,应收账款某公司借方期末余额70000,预收账款某公司贷方期末余额70000,这是不是表示和这家公司金额抵消了呀
老师我们是小微,去年暂估的成本大于实实际,差额不大,我应该怎么做账务处理他
老师,这样做,期末余额还是有数据
借:应交税费-应交增值税-销项税额 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 280 再写一笔分录
不用转到营业外收入吗?老师辛苦啦
不用转到营业外收入啊