你做分录用一个往来科目做那才是抵消了 你做 借预收账款 贷应收账款
公司7月9月共收到客户209截止11月科目余额表上只看到了预收账款209借贷平了,期末余额0,11月给客户开了601现在应收账款本期发生和期末余额借方401是对的吗
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
您好老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
您好郭老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。我想要知道别人欠我们多少钱,和我公司欠别人多少钱怎么看?应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
老师,我们是内账,财务账里边的预收账款有余额的,业务端的预收账款没有余额了,要怎么调账呢,具体分录怎么写
装修费发票,金额10万,公司是小规模企业,执行小企业会计准则,这10万装修费可否直接入费用不去累计摊销?
老师,给对方开票10001元,结果对方公户给我们少转1元,沟通后,对方用个人账户给我们公户转了1块钱,这样能成吗?
老师,公司建厂房租出去的话,这个折旧计入主营业务成本吗?
个体户交经营所得税是多少万以内可以不交
办事处装修费用入什么科目?
老师,我们公司买了二手车,并开具增值税专用发票50万,然后又开了二手车销售统一发票11000,我怎么入账啊
老师,设计费,开票的编码选哪个?
给职工的福利,比如油费补助,餐补,电脑补贴,单独发放不计入工资的,是否要拿票回来?
老师,您好!B选项作为自产的又不是用于投、分、送,为啥要交消费税呢?
那现在是等那个公司付款了就做这个分录是嘛
同学你好 对的 是这样的哦