你好; 销售不了 。 你们后期还会使用吗。 不使用就报废处理
老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
老师好,固定资产净值16653.56元,累计折旧289023.61元,原值305677.17元,拍卖了25565元,这个完整的账务处理应该怎么做?应交税费应该是多少?可不可以完整的这一个账务程序和对应的数额,我要在账套里录
我们公司外账是事务所代理了很多年,现在要拿回来自己做,如果事务所用的是金蝶用友的话,那可以直接以前年度账套去拷贝过来,然后我们自己继续做就可以。但代理记账用的是亿企软件,专门代理记账用的,我们公司自己做不可能买这种软件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷贝过来了账套。那我应该怎么做呢?把之前五年的凭证全部自己输一遍?
老师,我们单位不干了要注销,但是固定资产账上有一套软件卖不了,因为那个软件一旦我们业务停了它可能就用不了了,我应该怎么做账务处理比较好呢?它的净值应该是47000元。
老师请问一下我们单位采用的是用友软件,不小心在固定资产模块误新增了一项资产,因为不知道误增啦,没有上动态建模生成这个凭证,导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小,因为跨月啦!折旧已经计提,需要把这个卡片删除,怎么操作
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
老师好,我认证电费发票进项税的时候,可以先认证三四月份的,留下一二月份以后认证吗?
老师好,麻烦问一下,加油站拿回来的发票15010元,这个进项发票还要交印花税吗,谢谢老师
长期待摊摊销时,分录怎么做
接受固定资产投资入账价值
老师,科技软件公司从开始建账就设 研发费用科目吗,日常发生的费用都归集到这里吗?
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
不使用了,老师,分录应该怎么做?
你好; 不使用了报废处理 ; 你之前软件是计入无形资产 还是那个科目的
我入的是固定资产科目
那你做 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借营业外支出贷固定资产清理
老师,您说要是把这个固定资产一次摊销了呢,可以吗?
你好; 不可以的。准则有规定的 哈
那我就按您先前说的报废处理走营业外支出。老师,这个走营业外支出所得税汇算清缴的时候是不是调增?
你好; 这个是的 要调增 处理的
好的,谢谢老师!
别客气的 ;帮到你就好