你好,尽量的同一个客户用一个往来科目。问你查他欠你多少钱的话,你查不出来。
用友财务软件的往来账二级明细科目的辅助核算设置,其中“其他应付款”的二级明细科目可以分别设置成客户往来辅助核算、供应商往来辅助和个人往来辅助核算吗 ?一级“其他应付款”不设置为辅助核算科目,他的二级科目设置为辅助核算科目!
请教下老师,没有付款的供应商挂应付账款,对供应商需要在财务软件里面做辅助核算,那么,当时购买时,钱当时就付的,还要这个供应商做辅助核算吗
预付账款和应付账款可以挂同一个辅助核算供应商吗?
预付账款的辅助核算是什么?预收账款对应的辅助核算是什么?
老师往来账启用了辅助核算我怎么蒙圈呢!譬如不启用供应商辅助核算,A公司挂账时,应付帐款里没有,那肯定就在预付账款里,如果应付预付都没有,那我在哪个科目里新增加都可以。 急用了供应商辅助核算,譬如供应商有80个,应付预付里显示出来的都有这80个。发票挂账时倒是挂应付里?还是预付里?就蒙圈了
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
预付账款不挂辅助核算会有影响吗?
你好,这个没有影响的,只要你核算准确就行。
现在就是这个情况,我们公司向一个供应商先预付了5万,我就在想如果分录做成借:预付账款 贷银行存款的话。用不用在预付账款下面挂上辅助核算供应商,但是供应商我已经挂了应付账款。这怎么办呢
借应付账款贷银行存款做这个分录就可以。
那报表上应付账款以后可能会出负数啊
可以的,到时候你重分类做到预付账款就可以的,账上还是不变。
重分类怎么弄呀老师
好,把你的应付账款借方余额的放到预付账款就可以的。