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支付欠款租金费用,同时收到了发票,怎么做会计分录,当天又同时支付了下一季度的租金,发票也同时收了怎么一起做分录

2022-02-20 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-20 14:30

你好,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:待摊费用 贷:银行存款

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你好,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:待摊费用 贷:银行存款
2022-02-20
去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。 今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-02-20
你好 体现发票到了的分录 先把之前计提分录红冲,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:其他应付款 支付费用的分录 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2024-06-14
那也就是你摊销的金额贪多呀,你现在就是借应交税费应交增值税进项税额贷长期待摊费,制造费用。
2022-01-08
你好,借预付账款贷银行存款,这个金额不大都是当年的,可以直接一次做,借管理费用贷预付账款。
2022-06-28
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