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5月支付了厂房租金,并按月摊销了,11月收到增值税专用发票,但摊销的时候含税金一起摊销了,现在要怎么做会计分录

2022-01-08 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 22:36

那也就是你摊销的金额贪多呀,你现在就是借应交税费应交增值税进项税额贷长期待摊费,制造费用。

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快账用户1292 追问 2022-01-08 22:38

这个的会计分录全部是怎么写的呢

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齐红老师 解答 2022-01-08 22:40

借,长期待摊费用 贷,银行存款 借,应交税费,进项 贷,制造费用 长期待摊费用

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快账用户1292 追问 2022-01-08 22:41

租赁一年的,不能用长期待摊费用吧

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齐红老师 解答 2022-01-08 22:43

那你之前就放到预付账款吧,你就长期待摊费用换成预付账款

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那也就是你摊销的金额贪多呀,你现在就是借应交税费应交增值税进项税额贷长期待摊费,制造费用。
2022-01-08
你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022-10-20
你好,可以做预提费用,等发票开了,冲预提费用,把发票入账。
2021-01-21
你好,你可以把原来的凭证全部红冲掉,然后重新再做摊销的就可以了。
2022-04-27
不可以按月摊销的,到时候申报的增值税和所得税收入对不上
2023-03-30
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