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9月预付了一年房租,10月收到房租增值税专用发票。9月如何摊销,10月收到增值税专用发票后如何做会计分录,10月及之后的月份如何摊销

2022-10-20 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 22:02

你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款

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快账用户3971 追问 2022-10-20 22:05

之后的分录是不是都和十月份的一样了

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齐红老师 解答 2022-10-20 22:29

是的,你说的很对的

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你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022-10-20
你好,没有发票不需要体现税费的
2023-11-10
你好;     借其他应付款贷银行存款 ‘’    按月分摊 :借管理费用-租赁费贷其他应付款    
2022-02-25
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2023-08-26
你好,收到发票时候借预付账款贷其他应付款。
2021-11-12
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