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老师,我们这个月没有抵扣航天信息开给我们的280元服务费发票,如果后期我们抵扣的时候,分录是不是借:应交税费 应交增值税减免税额 贷:管理费用红字

2022-02-19 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-19 16:07

借管理费用办公费 贷银行做的这个吗

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:09

恩 这个月是做的这个分录

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:09

付款的时候 做的是这个分录 借管理费用 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:14

你好对的 是这么做的

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:15

那应交增值税减免税税额,怎么结转

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:17

借应交税费、应交增值税转出未交增值税贷、应交税费应交增值税减免税款。

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:17

是借应交税费减免税额,贷应交税费未交增值税吗?,这样的话,要交的增值税不是变多了吗?还是先借应交税费减免税额,贷营业外收入,再借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:19

你好,转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:20

这个分录不对,减免税款增加哟,他没有减少。

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:23

那完整的分录就是借应交税费应交增值税减免税款 贷管理费用红字 抵减的时候做应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款 然后结转 借应交税费应交增值税未交增值税 贷转出未交增值税 这样的?

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:24

转出未交增值税这个科目是什么意思?如果这样的话 这个科目不是有余额了吗? 怎么平呢

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:26

哦,对的是的,这个是一个过渡性的科目,它结转你们需要缴纳的增值税,把你所有的进项、销项还有减免税款都结转到转出,未交增值税,你的销项和进项不结转吗?

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:26

销项和进项都结转的 结转到未交增值税这个科目

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:29

跟你一样,可以结转到未交增值税里面。

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快账用户6973 追问 2022-02-19 16:33

你的意思是销项进项减免税款 都先转到转出未交增值税里面,然后再从转出未交增值税结转到未交增值税?

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齐红老师 解答 2022-02-19 16:37

是的 我是这个意思的 是的 对的 是的

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