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老师,您好: 我想咨询下,我们公司卖茶叶,节假日我们把茶叶发给员工作为福利,要怎么进行账务处理,入账需要哪些凭证

2022-02-18 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 10:24

借管理费用、职工福利贷、应付职工薪酬、职工福利借应付职工薪酬、职工福利贷主营业务收入应交税费、应交增值税销项税额,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户4582 追问 2022-02-18 10:25

老师,这样子有点乱,麻烦详细讲解一下

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齐红老师 解答 2022-02-18 10:27

嗯,我是给你发的一个系统的凭证,首先呢,你这个资产的东西,你要给员工做福利,那就记到管理费用,职工福利里面,但是呢,资产的东西作为福利还要视同销售,所以呢,就让你确定了一个主营业务销售的一个科目。

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快账用户4582 追问 2022-02-18 10:32

老师,那我入账的凭证是要哪些

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齐红老师 解答 2022-02-18 10:43

借管理费用-职工福利贷、应付职工薪酬-职工福利,借应付职工薪酬-职工福利,贷主营业务收入应交税费、应交增值税销项税额,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户4582 追问 2022-02-18 10:43

老师,我是问入账的原始凭证哦

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齐红老师 解答 2022-02-18 10:52

同学,你要入账的话,比如说您采购的这个茶叶,您直接借库存商品贷银行存款就可以啊。

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借管理费用、职工福利贷、应付职工薪酬、职工福利借应付职工薪酬、职工福利贷主营业务收入应交税费、应交增值税销项税额,借主营业务成本贷库存商品。
2022-02-18
你好   转租的收入 做 借  银行存款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 。转租出去的这部分房间的支付 :借其他业务成本贷银行存款 
2021-04-26
您好,在采购这些的时候,应该会有预算的吧
2021-04-06
你好,你们有这个经营范围的吗?
2022-10-25
稍等,我看一下回复您。
2023-05-24
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