你好,红冲你的无票收入,然后再做发票的。
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
老师,我们公司有一份无票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月时未将这笔收入申报增值税,但是给审计那边把这笔收入做到了2022年12月。老师的建议是把这笔收入放2022年还是2023年呢?
批量导入导出进度查询,一般多长时间可以导出
3月取得的专票,可不可以4月做账
60日前公司将华星公司,承兑的面值为5万元的商业汇票予以贴现,贴现得款48500元,银行附有追索权。现此商业汇票到期,付款人无力付款,贴现银行向本公司退票扣款,款项被银行于存款账户中全额划付会计分录
仓库存放的一台产品被盗,该产品生产成本2000元。增值税减税额是多少
老师,请问建安业农民工资怎么税务筹划,是签劳动合同做工资申报还是做进去按劳务申报?
请问老师,我去年12月收到一张进项票,当时已经抵扣了,这个月发生销售退回,对方开了红字发票,我是不是应该在下月申报期内填在附表二那个进项税额转出那里?
新税法规规定待认证进项税额也就是留抵报表如何列示
房地产开发公司有80套房源出租,房产税每年缴24万,怎样节税?几种形式?请董孝彬老师解答。谢谢!
未开票的收入,3月份有5万的收入其中4万多未开票,我正常申报了,会被罚款嘛?
公司是非金销商二手车企业,公司在购买二手车时候都没有发票,但是现在二手销售出去了,对方要过户,我这边去二手车市场代开了,这个账该怎么处理
无票收入就等于负数,无票收入加上正数无票收入填写。
等于说,我1月份的无票收入,减去12月份需要红冲的数据,就是本月要填写的数据对吧
你好,对的是的,是这么做的。
谢谢,老的
谢谢老师
不用客气,工作愉快