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你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做

2022-02-14 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 14:48

你好,补账上就可以的,借管理费用,贷银行存款。

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快账用户8063 追问 2022-02-14 14:50

实际支付的比预提的要少哦

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:54

红冲就可以的,当时分摊的分录,怎么做的?

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快账用户8063 追问 2022-02-14 14:56

借:管理费用 贷:预提费用

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齐红老师 解答 2022-02-14 15:00

借预提费用、借管理费用负数。

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相关问题讨论
你好,补账上就可以的,借管理费用,贷银行存款。
2022-02-14
你好,先冲销预提的分录,然后根据取得的发票再做相应分录 
2023-02-07
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
同学你好 计入长期待摊费用之后是次月开始摊销的 不是当月摊销 一次性计入费用的就是收到发票当月计入费用,不用摊销
2023-02-03
你好,一样的,支付时计入预付账款,然后按月做摊销即可
2022-03-28
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