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你好老师,我们供应商去年给我们开的免税票不可以抵扣,但是之前我们已经抵扣了,现在的话让对方冲红重新开还是我们直接申报进项转出?

2022-02-11 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 14:44

你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。

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相关问题讨论
你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。
2022-02-11
您做进项税额转出就可以了。转租的要交税。
2022-02-16
你好,如果已经认证的话,需要开红字发票信息表。
2020-08-21
你好,同学 进项转出不需要当时缴纳税金,等你下期有进项减少进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-16
可以的,可以这么做的。
2023-12-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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