你好,2020年发票不能入账了.
老师好,我想问一下,老板今天拿过来一张2020.10月份的一张 发票,让我做账,当时现金付了,可没做过账,这种发票有用吗
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
老师好,想问一下,去年12月份现金出现负数,在今年做账时才发现,是老板代付了,而会计直接做现金了。这种情况,今年做账时直接调一下账就可以了,对不。
老师好,想请教一下,10月份有张车辆保险费已抵扣,但因老板没拿回来,被我申报了。可当时做账时没做,因报表是季度申报,账套没做,可否在11月份补记呀。
老师下午好。去年一张车辆保险的发票被我漏了,没做账。现在把这张发票做到今年4月份可以吗?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
2021年10月份的发票可以吗。一般发票时间怎么定的呀。
你好,一般发票是入当年的费用的,如果是当年的费用,发票在次年5月底一开出也是可以的.其他一般不可以
老师,那如果21年7月份开,22年2月份才拿来,可否入账
你好,可以正常入账的
也就是在所得税汇算清缴5.31之前是可以的
你好,21年7月开的发票,不能入22年的费用.如果是21年7月的费用,发票是22年2月才拿到,21的当时发生费用时是可以正常入账的
老师,发票是2021年7月份开的。但到2022提2月份才拿来。这种有用吗。
你好,没有用了,不能入在2022年,你可以叫对方红冲,重开今年的发票给你
老师,可否这么理解。2021年度发生的费用 ,当年开出的发票,当年在12.31号之前可以入账。2021年开出的发票到2022年才拿 回报账就没用了。除非是2022年开的发票才有用。是吗
其实实务中。2022年1月份做账的票据,有许多是2021.12月份的发票呀。
你好,正常是不能这么操作的,按权责发生制,12月的发票没收到,费用已发生,正常入账,只要次年5月底收到费用的发票就可以的
也就是说,21年发生的费用哪怕没发票按权责发生制来做账,2022年收到的发票,可以直接粘在已做账的附件中。对不。
或者21年先预提,后收到发票冲账就行。
你好,是这样的,会计入账就是按权责发生制入账的
好的,谢谢老师指导 。
你好,不客气,祝你工作愉快