你好!在 在建工程科目下按项目单独核算就可以分开
租的房子 ,建了一个展馆总计150万,分为部分。 1.一些多媒体设备(灯具,显示屏.投影仪等等)80万 2.一些场景演示的 模具 .合计10万。3.整体效果设计费30万。4.墙面,地面造型,粉刷。 发生时都计入了在建工程,现在验收支付,怎么做账?要分开做吗?金蝶软件里启用了固定资产模块,要一个一个录入,还是怎么做?
(1)资产负债表是依据哪一个会计等式编制的?(2分)(2)货币资金项目的期末余额111500万元是根据哪些会计账户填列的?是根据这些账户的哪项金额指标填列的?A公司的货币资金是越多越好吗?为什么?(8分)(3)固定资产项目的期末余额176700万元是根据哪些账户填列的?这体现了哪一个会计信息质量要求?简要说明这一质量要求对企业会计核算的具体要求(6分)(4)基于公司的发展战略,A公司要在2022年扩大生产规模,如果需要筹集资金,有哪些筹资方式?(4分)(5)A公司为有限责任公司,2×21年12月份发生下列经济业务:①1日,向银行取得期限为3年的借款300000元,款项已存入银行。②5日,收到蓝天公司作为资本投入的土地使用权一项,投资合同约定价值为100000元。③10日,购入一台不需要安装的设备,设备价款200000元,增值税26000元,保险费1000元,全部款项已用银行存款支付。④20日,从理想公司购入材料5000千克,单价50元,货款为250000元,增值税32500元,材料尚未到达
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
无语死了 你看没看问题啊 大姐
你好!1.多媒体设备灯具,显示屏.投影仪等单价是多少?单价2000元以下的可以计入低值易耗品不转固定资产,2.因为房产不是你们的整体效果设计费30万。4墙面,地面造型,粉刷转入长期待摊费用——装修费按月摊销时间不短与5年或按你们的租赁合同时间, 3.场景演示的 模具 .合计10万也要看单位价值,