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老师,您好,请问需进项转出的税额分录应借:管理费用福利 贷:应交税费进项转出,但之前的需要转出的进项税科目还有余额,就在那放着不管么

2022-02-09 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 11:38

你好,学员,新年好 之前的需要转,没有做账吗,学员

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快账用户6983 追问 2022-02-09 13:14

老师,新年好,之前的做帐了,就是借:管理费用福利借:进项 贷:银行;现在进项需转出,然后是我上面说的分录对吧,

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齐红老师 解答 2022-02-09 13:14

上面说的分录对的,没问题

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快账用户6983 追问 2022-02-09 15:25

老师,就是进项税那个科目不用管了么,就这么放着么

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齐红老师 解答 2022-02-09 15:25

是的,学员,是这样的

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你好,学员,新年好 之前的需要转,没有做账吗,学员
2022-02-09
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
你好,可以结转到转出,未交增值税,这个个月做进项转出的。
2020-12-25
你好,是的,你写的很对的
2021-09-29
你好 第一个做进项转出
2021-09-29
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