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老师好,职工福利的进项税额转出。借:管理费用。贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,对吗

2023-10-12 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 09:49

您好 您的回答是正确的

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快账用户5121 追问 2023-10-12 09:49

用不用再转到应交税费—未交增值税

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齐红老师 解答 2023-10-12 09:50

无需转到应交税费-未交增值税,但是在发放职工福利时需要调整为含税金额

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快账用户5121 追问 2023-10-12 09:51

什么意思,怎么调整

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:01

借:库存商品      应交税费应交增值税进项税额    贷:银行存款 借;管理费用    贷:应付职工薪酬 发放时进项税转出 借:管理费用 贷:应交税费应交增值税进项税转出 借:应付职工薪酬   贷:库存商品

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您好 您的回答是正确的
2023-10-12
借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-04-16
你好,可以这么做的。
2021-06-16
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
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