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老师,福利费进项税转出借:管理费用 3000贷:应交税费应交增值税-进项税转出3000 那当时计入借方的应交税费-应交增值税-进项税有余额怎么办

2022-07-29 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-29 12:16

你好,把它结转到转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项

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你好,把它结转到转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项
2022-07-29
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
可以的,可以这么做的。
2022-11-02
你好,可以这么做的。
2021-06-16
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
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