你好,具体是什么原因导致的进项税额转出?
老师 请问进项税转出分录怎么做啊
老师,请问进项税转出的分录是怎么做
老师,请问做进项税转出分录怎么做?
老师,请问进项税额转出的分录怎么做?
老师,请问进项税额转出的分录怎么做?
老师,残保金的缴费基数是什么
电子飞机票,抵扣的进项税是计入计算抵扣进项税科目还是进项税科目
老师,我们有个员工,原来为了少交个税,第一季度每个月部分绩效作为奖金计提等年底一次性发放,现在她又不想预留,想要在4月份补发掉,那我到时候申报时是作为工资申报吗?
公积金交费基数有没有规定要和工资收入,或者报社保的基数相符啊?我可以给老板多交点吗?想着这样可以合理的多从账户上出来点钱,还能避个税
4万的装修费可以一次性税前扣除吗?
老师,欠供应商的款,法院判了我们要支付。但现在供应商打折,说不开发票。我们是怎样支付合理?公对对方法人私账?还是私对私?
老师麻烦你帮我看看图片解答一下 谢谢
老师我们电子税务局突然成纳税风险人了,让我们提供资料(比如进项销项发票流水单什么的)然后问说不知道原因,说是局里锁的
郭老师,24年把固定资产入成原材料了,现在怎么改
老师,异地预缴增值税,所得税了。怎么做会计分录?
先认证,后又对方作废发票
你好,对方作废发票,进项税额转出的账务处理是 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
能做借方进项税负数吗
你好,不可以。 因为这个不是进项负数发票。
那进项税转出科目贷方余额怎么做平
你好,之后需要这样结转 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
那进项税借方留下的这笔怎么处理
你好,进项税额借方已经抵扣了销项税额,做了相应结转处理了啊
在填报表时,这笔进税转出怎么填报
对方要求把作废发票给退回,那我怎么做账呢
你好,在进项税额转出栏次,做相应填写申报就是了。 账务处理是 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款