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老师,请问做进项税转出分录怎么做?

2022-01-23 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-23 17:19

你好,具体是什么原因导致的进项税额转出?

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快账用户5885 追问 2022-01-23 17:20

先认证,后又对方作废发票

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齐红老师 解答 2022-01-23 17:21

你好,对方作废发票,进项税额转出的账务处理是 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5885 追问 2022-01-23 18:48

能做借方进项税负数吗

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齐红老师 解答 2022-01-23 18:50

你好,不可以。 因为这个不是进项负数发票。

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快账用户5885 追问 2022-01-23 18:51

那进项税转出科目贷方余额怎么做平

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齐红老师 解答 2022-01-23 18:56

你好,之后需要这样结转 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

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快账用户5885 追问 2022-01-23 19:01

那进项税借方留下的这笔怎么处理

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齐红老师 解答 2022-01-23 19:03

你好,进项税额借方已经抵扣了销项税额,做了相应结转处理了啊

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快账用户5885 追问 2022-01-23 19:05

在填报表时,这笔进税转出怎么填报

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快账用户5885 追问 2022-01-23 19:08

对方要求把作废发票给退回,那我怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-01-24 08:44

你好,在进项税额转出栏次,做相应填写申报就是了。 账务处理是 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

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