您好,这个你当时认证抵扣了没
老师,我有一张今年11月份设备发票,价值80万。由于我12月才收到发票,所以这张设备发票我只能做到12月的账里面。我想问一下11月的设备发票做到12月里,可以一次性进成本里么
老师2022年1月才收到一张成本专票,,12月账里面没有记这一张发票时间是12月的发票,在归属期12月认证了,记账我应该怎么记账,
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
老师你好,12月23号我有一笔账记错了,应该是预交,我记成费用了,账务已经结转,1月23号收到发票,我现在能把这个发票放到12月23号账里面吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
在归属期12月时认证抵扣了
那你就现在做一笔采购入库吧
记账凭证应该怎么做呢,稅要不要记账呢
税肯定不计入,借方记个原材料或库存商品就行。
12月也没记账,1月也不需要记账是吗?
这一笔稅12月也没记账,1月也不需要记账是吗?
对的是这个意思的
谢谢老师,下次我每月初整理一下上个月的发票,那些收到,那些还没有收到,没有收到的现不认证
嗯对的,明白了就好