咨询
Q

2022年12月份暂估了收入,当时记账是借主营业务收入贷应收账款,现在结算开了发票,在咋做账

2022-01-19 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 13:08

你好,把之前暂估的收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录 

头像
快账用户3166 追问 2022-01-19 13:09

原来红冲?那不是当年的收入进入下年了?

头像
齐红老师 解答 2022-01-19 13:18

你好,没有进入下一年,因为跨年损益事项是通过以前年度损益调整科目核算 

头像
快账用户3166 追问 2022-01-19 13:19

我2021年12月份做暂估收入,2022年1月份开发票可以原路冲吗

头像
齐红老师 解答 2022-01-19 13:21

你好,跨年损益事项是通过以前年度损益调整科目核算 才是的。

头像
快账用户3166 追问 2022-01-19 13:21

那我现在咋处理

头像
齐红老师 解答 2022-01-19 13:22

你好,把之前暂估的收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录  请仔细看我回复的内容

你好,把之前暂估的收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录 
请仔细看我回复的内容
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,把之前暂估的收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录 
2022-01-19
你好,把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况做收入分录 
2022-03-22
借应付账款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷应付账款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,
2023-02-07
借应付账款贷利润分配10万, 借利润分配10万,贷应付账款10万,如果你暂估的5万发票还没到
2021-04-04
暂估入库 借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-03-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×