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20年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!

2021-02-07 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-07 15:17

你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 

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你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
你好,如果金额跟你赞过的一致的话,你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
2024-04-16
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
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