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我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗

2022-12-23 20:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 20:21

同学你好,这样也是对的。

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同学你好,这样也是对的。
2022-12-23
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
您好 没有进项税额 这样写分录正确的
2022-10-25
你好,如果金额跟你赞过的一致的话,你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
2024-04-16
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
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