你好,是取得了发票,款项还没有支付?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
房租费去年已计提入账,借:管理费用,贷:其他应付款—房租,今年付房租,收到房租发票,分录应该怎么做?
收到欧洲房租发票,2100欧 会计分录做, 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 要怎么做?
房租费发票未开,每月计提,借:管理费用—房租费,贷:其他应付款—房东。 当我拿到房租费发票一整年的时候,怎么做账?
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
购买九年级上册仁爱英语课堂40分钟教学视频九上仁爱英语Unit2Topic3SectionB课堂教学实录视频
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
收到这个
你好,是取得了发票,款项还没有支付? 能给个正面回复吗
嗯,收到发票了,款子还没有支付呢
你好,那就是这样处理的
我想问下,这个怎么写呢,贷方其他应付款按照欧元汇率来吗
你好 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 贷方其他应付款,按照欧元汇率换算成人民币金额入账