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老师好,本到位2021年底欠税款增值税122728.49元,滞纳金14972.88元,2021年11月份留底增值税进项税额749320.42元,用11月份留底税额支付增值税欠缴税额,如何做会计分录

2022-01-13 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 14:20

您好,借应交税费未交增值税122728.49,营业外支出14972.88贷应交税费应交增值税(进项税转出)

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您好,借应交税费未交增值税122728.49,营业外支出14972.88贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-01-13
借:营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-未交增值税
2024-12-11
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)586.67贷应交税费未交增值税
2022-01-12
这个题目这样看都糊涂了
2022-05-23
11月应交增值税是 525200-(195050-29900)+5000=365050 借应交税费-转出未交增值税365050 贷应交税费未交增值税365050
2022-05-24
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