你好,差额可以放到营业外收支里面。
老师您好,生产企业筹划上市规范财务账,公司会计账的收入与增值税开票收入有差异一般怎么处理的?比如会计账收入是按实际销售出货确认收入5000万,增值税按开票收入是4000万,增值税申报收入是4000万,外账会计说不能有差异,不然税局会问的,请问应该怎么做呢?
老师,请问账面计提的增值税和实际扣款的增值税差一分钱该怎么调呢?没有少计提,应该是四舍五入产生的差异
老师好,我新接的账,应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数,我看12月份计提加计抵减(10%)和实际销项的10%有差,这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差,我算了,更有好是每个月差的金额,请问,这个账我应该怎么调一下
#提问#老师 开具增值税专用发票税额和增值税申报报表里面的增值税税额,有差额,多或者少1分、2分钱,账面上该怎么处理?会计分录、摘要怎么写?
老师您好,季报增值税的时候,由于小数点四舍五入差异,导致实际扣缴的增值税比账上计提的多了一分钱,请问老师如何进行账务调整?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我们借方是预收账款,这个数比较灵活,可以把预收账款和增值税同时加一分吗
你好,可以的,可以这么做。