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承兑贴现,对方承兑公司没有开票,我们已经做了财务费用,现在公司利润为负数,如果把贴现费用调增久盈利,我能把贴现费用转增吗?在账里体现

2022-01-07 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 17:47

你好,可以的,账上不需要体现的,你需要再纳税调整明细表里面调增

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快账用户3990 追问 2022-01-07 17:58

想让财务报表好看一点,我这个月计提了12月的工资和年终奖利润表就变为负数了,这个有没有关系?

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:01

你好,实际有工资的话可以的,你这个工资只要在汇算清缴之前发下去都可以。

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快账用户3990 追问 2022-01-07 18:04

那我12月的工资和年终奖在1️再计提和发放也可以吗?我们一般都是次月发放上月的,现在账上如果不计提12月工资和年终奖就盈利,计提了利润表就为负数了

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:06

你好在12月份集体一月份发下去可以。

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快账用户3990 追问 2022-01-07 18:07

也就是必须在12月计提是吧?计提后利润表为负数了有没有关系?

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:10

好对的是的,没有关系,可以。

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你好,可以的,账上不需要体现的,你需要再纳税调整明细表里面调增
2022-01-07
您好,对的,这种是不需要的了
2023-05-17
同学你好 这个没事 你做你们公司的账就行了 不用管他们 本来就没给你开发票不是吗
2021-02-23
同学你好 冲减你的财务费用分录
2020-10-10
可以的,但是不允许抵扣所得税。
2023-01-11
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