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各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢

2022-01-06 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 15:40

同学你好 这个有发票就计入 借费用科目 贷银行存款

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快账用户8752 追问 2022-01-06 15:44

老师,你好,能详细解析一下,我没有明白,这个款在刚收到的时候,分录是:借银行存款,贷:专项应付款—残膜补贴,原材料购进时:借:原材料 ,贷:应付账款,现在付应付账款,借:应付账款,贷:银行存款,那么,这个专项应付款本来就是购进原材料 用的,现在这个专项应付款怎么支出呢,麻烦老师给我详细解析一下,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:53

同学你好 有发票计入费用就可以了

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快账用户8752 追问 2022-01-06 15:55

老师,我也是小白级别的,呵呵,就是思路不清析,不知道这个整体分录怎么做呢,这个一连贯的分录,能麻烦老师指点一下吗,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:06

同学你好 借银行 贷专项应付款 借原材料 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入

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快账用户8752 追问 2022-01-06 16:14

老师,关键有一个问题,就是计入到这个营业外收入,肯定会计税的,之所以绕着计,就是为了合理的避税呢,不然刚开始,就是借:银行存款,贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:18

同学你好 这个没有办法规避

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