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请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?

2024-03-18 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-18 09:32

你好,借原材料200,贷应付账款200, 借应付账款180,贷其他应收款180。

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快账用户1817 追问 2024-03-18 09:35

这个200的货款(包括这次报废的材料100+前期的100)之前没有开票,现在按折扣后的金额20开票的,发票上的材料金额现在实际只有20了,怎么办?原材料的金额现在变少了。明白我的意思吗?

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:36

你好,这个材料需要结转到库存商品里面去呀,材料最后没有余额,你的这个库存商品不是报废了,库存商品成本里面包含这个材料,你得有领用。

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:36

你的库存商品金额怎么出来的?

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快账用户1817 追问 2024-03-18 09:37

可是这样你入账的材料金额是200,实际发票上的材料金额只有20啊,这样对吗?

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:38

好,借生产成本带原材料180,你的库存商品里面只用了180不是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:39

你这次报废的产品只用了180。

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快账用户1817 追问 2024-03-18 09:40

不是啊,借:生产成本 180 贷:原材料100 还有是人工费的成本。

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:40

那你再做就是啦, 借生产成本 贷应付职工薪酬 制造费用, 借库存商品贷生产成本。 里面包含着人工费、材料费和分摊的制造费用。

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2020-06-16
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