你好 1 借,原材料180 借,应交税费——应增进23.4 贷,应付账款203.4 2 借,待处理财产损溢300 贷,原材料300 借,营业外支出300 贷,待处理财产损溢300 3 借,在建工程18.6 贷,库存商品16 贷,应交税费——应增销2.6 4 借,应付职工薪酬0.5 贷,其他应收款0.5 5 借,委托代销商品8000 贷,库存商品8000 借,应收账款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费——应增销1300 借,销售费用1000 贷,应收账款1000
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
老师,我们挂的往来,借:费用,,贷:其他应收款,现在余额有3049.66,实际是0,像这种情况咋处理啊
往来账每月对一次可以吗
老师,请问我们公司24年付了200多万广告服务费,做的时候都是,借预付,贷银行。这些发票24年都收到了, 但是都没有确认。现在25年我应该怎么做?
老师,你好,如果开票跟发货数量不一致的时候,怎么确认收入
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