同学你好,甲方账面的在建工程具体是什么内容?
老师好!我们是乙方,和甲方签订了工程建设合同。其中一部分工程款,甲方直接发给我们的农民工。我如何账务处理?凭证附件是什么?
甲方和乙方签订了一个总包合同,合同内容是固定资产建设。但是在甲方账面上也发生了一些在建工程费用。这些甲方账面的在建工程费用该如何处理?
老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
关于委托代建工程,委托方、代建方与施工单位之间的发票如何开具以及施工合同中的三流一致问题 情况:委托方甲与代建方乙签订委托代建工程协议,由甲委托乙进行代建。而后代建方乙与施工单位丙签订施工合同,施工合同内支付条款一条说的是建设单位(也就是委托方甲办理支付申请手续),甲向财政部门申请拨款(也就是委托方付款),现在存在一个问题就是代建方乙要求提出施工方丙把发票给给委托方甲,但是施工合同内没有阐述同时需要把发票开具给委托方甲
老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
请教一下,非常感谢!答案 A 相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,比如增值税,不是计入应交税费,不计入成本的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D 答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思?尤其具体是指哪个科目的贷方差额?借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,请问一下汇算清缴要交好多企业所得税,有什么办法可以减少利润啊?
请教一下,非常感谢! 答案A相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思? 尤其具体是指哪个科目的贷方差额? 借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,第一季度突然变不是小型微利企业了,这个怎么处理,能变回小型微利企业吗
有建设单位管理费,监理费,利息支出
这些都在待摊费用里面
这些正常的工程支出,就放在在建工程科目核算,等到项目验收,在随项目一起转入固定资产;
老师在吗
同学你哈,在的,有什么问题吗?
总包合同不是乙方形成固定资产转还给甲方吗?在建工程里的待摊费用该怎么处理呢?
是的,你说的对;乙方转交给甲方的是建完后的固定资产(这是实物情况); 一般,发包方会陆续支付工程进度款,在支付的时候,发包方会借:在建工程 贷:银行存款;所以说,你提到的那一部分在建工程,在工程整体移交时,一并转固定资产就好(这是账务情况);