一般纳税人看税率,小规模的看征收率。
老师 一般纳税人向小规模纳税人开发票用普票还是专票 是用13的税率吗? 如果一般纳税人开的是普票 做账的话是借记 银行存款 贷记 营业收入 应交税费-应交增值税 销项税额13%吗
老师请问,服务业小规模刚升成一般人是不是可以选择6%的简易征收税率?就是不需要取得专票抵扣进项那种?想了解一下,能说一下嘛,这种的所得税是不是还是25%的税率因为是一般人
老师,请问一下一般纳税人开物业管理费的增值税专用发票税率是6%,那交税也是按开发票上的税额交吗?如有进项可以抵扣吗?还有税率是6,征收率是3是什么意思?这个是一般纳税人和小规模的税率的一种说法吗?
1、小规模公司可以问一般纳税公司开增值税专用发票的吗?这个做法有没有意义。2、小规模开专用发票有没有额度限制的,税率是13%吗?如果开了增值税专用发票是不是要交13%的税?
老师,请问我们单位是(旅行社)一般纳税人差额征税,税率6%,比如对方开的成本发票是3%税率的,那我是按6%算销项税额抵减,还是按他发票上的税额抵减?
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
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一般纳税人开6%的,有进项的可以用进项来抵扣, 小规模的开3%的或者是1%的,没法抵扣增值税。