简易不是6% 这个服务一般计税是6%
老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?
一般纳税人简易征收,还是可以取得进项是吧,就是不能抵扣,但是可以入账抵减企业所得税,然后进项是要普票还是专票呢,专票不抵扣的话怎么处理账务,进项税额转出吗
老师请问,服务业小规模刚升成一般人是不是可以选择6%的简易征收税率?就是不需要取得专票抵扣进项那种?想了解一下,能说一下嘛,这种的所得税是不是还是25%的税率因为是一般人
老师,请问一下一般纳税人开物业管理费的增值税专用发票税率是6%,那交税也是按开发票上的税额交吗?如有进项可以抵扣吗?还有税率是6,征收率是3是什么意思?这个是一般纳税人和小规模的税率的一种说法吗?
老师请问一下建材行业一般纳税人申请了简易征收后取得的进项票是不是就不能抵扣了
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问6%税率,需要进项税抵扣吗,还是不可以抵扣的,可以开专票也可以收专票吗
可以呀,开增值税可以抵扣的