借应交税费、应交增值税、转出未交增值税 贷、应交税费、应交增值税销项。
月末增值税销项税,增值税进项税,分录怎么处理? 年末又是怎么处理?有没有具体的分录
没有认证进项也没有销项,红冲了一部分以前的销项,月末怎么做增值税处理?写下分录谢谢
假如这月只有新增的销项税11.66,没有新增的进项税,上月留底进项专票税额为2913.29,月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税 请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
老师,请问一下,增值税的账务处理应该怎么做?比如只有销项,没有进项的时候,需要怎么处理,销项大于进项,进项大于销项又是怎么处理,请列举具体的分录谢谢!
比如4月份进项20万,全部认证,销项10万月末增值税怎么做账,分录咋写,4月份多10万进项,等到5月,销项20,进项5万了,月末增值税又怎么做分录
老师,一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思?
老师,营业执照起始日期是成立的时间吗
我们是小规模企业,生产销售玩具的,有网店。我3月底来这边上班的。我看24年12月计提了6万多的工资,在基本银行账户里没有这笔流水,所以一直没冲这6万多计提,一直挂在账上。今天发现,他是通过网商银行付的,但是之前都没有做过网商银行的账,这6万怎么冲掉啊。
23年我们结转成本是240万,纳税评估,我们自查成本应该是200万,这就多入了40万成本么,然后当时也做了补缴,我想问这个账现在我该怎么做
雇佣临时工没签合同 怎么记账
请问老师,我们是小规模建筑劳务公司,我公司给被挂靠公司开劳务费发票,我这边工人班组包工头也有自己的小规模劳务公司,我让他们再开票给我。这样可行吗?但是他们问我公司要开发票交税的各项费用,这样合理吗?
用u盾登录电子税务局,输入单位密码后,再选择人员(比如法人,财务,报税人员),这里选择密码验证登录,这里的密码是在哪里修改,这个密码是不是个人所得税app个人登录的密码
请问注销公司需要什么资料呢?
年度汇算清缴补缴企业所得税怎么做账?用得到以前年度损益调整么? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 那么利润表的净利润和资产负债表的未分配有差额怎么办? 年末分配的时候按资产负债表还是利润表呢?
老师,我同时为5家公司办税、开票员,有什么风险啊
这个分录借方和贷方都是红色的吧?
你说的这个分录不对吧,?贷方应该是应交税费-未交增值税吧?
你好,都是篮子的。进项、销项都需要结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税需要交税的结转到未交增值税里面。
基本正常的我都会,咱先看下这个问题的前提哈,本月没有认证进项,没有销项,且开了红字销售发票,
你好,那你的销项是不是在贷方有负数余额或者是有借方余额?那你是不是结转的时候应该放到贷方?
先看下销项的余额的方向在哪里。
您看看我觉得应该是这样,蓝字 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
哦,可以的,那和我写的那个不一样吗?你的分录做错了,你应该是结转到转出未交增值税,你结转到了未交增值税里面的。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。