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没有认证进项也没有销项,红冲了一部分以前的销项,月末怎么做增值税处理?写下分录谢谢

2022-01-04 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 09:10

借应交税费、应交增值税、转出未交增值税 贷、应交税费、应交增值税销项。

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快账用户6951 追问 2022-01-04 10:46

这个分录借方和贷方都是红色的吧?

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快账用户6951 追问 2022-01-04 10:49

你说的这个分录不对吧,?贷方应该是应交税费-未交增值税吧?

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:53

你好,都是篮子的。进项、销项都需要结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税需要交税的结转到未交增值税里面。

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快账用户6951 追问 2022-01-04 11:09

基本正常的我都会,咱先看下这个问题的前提哈,本月没有认证进项,没有销项,且开了红字销售发票,

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:11

你好,那你的销项是不是在贷方有负数余额或者是有借方余额?那你是不是结转的时候应该放到贷方?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:11

先看下销项的余额的方向在哪里。

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快账用户6951 追问 2022-01-04 11:14

您看看我觉得应该是这样,蓝字 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:14

哦,可以的,那和我写的那个不一样吗?你的分录做错了,你应该是结转到转出未交增值税,你结转到了未交增值税里面的。

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:15

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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借应交税费、应交增值税、转出未交增值税 贷、应交税费、应交增值税销项。
2022-01-04
你好,这个你正常做就可以了。借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税。 如果不认证的话,你就放在待认证进项税里面就好了。比如你购买原材料,借,原材料应交税费,应交增值税,待认证进项税贷,应付账款。
2025-04-03
可以的 可以这么做的
2024-12-05
您好,上月低 借:应交税金-未交增值税 2913.29 贷:应交税金-应交增值税-进项税 2913.29 本月 借:应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷:应交税金-未交增值税11.66 分录就这么多,把进项销项全部结转到 应交税金-未交增值税,因为 应交税金-未交增值税在借方余额,不用交增值税
2023-07-16
销项大于进项,需要交增值税 借 销项    贷进项  未交增值税 进项大于销项   不需要作分录
2023-08-10
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