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年末了,我们好多项目甲方要求开了发票,领导说有些可以不做收入,这样账上的主营业务收入金额就和开票系统、增值税申报表销项金额不一致了,可以这么操作吗

2021-12-31 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 09:36

开了发票增值税的收入是必须申报的,至于是否满足所得税收入的条件,得另外判断

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快账用户3403 追问 2021-12-31 09:37

可事实就是 ,有些项目还没开始干, 甲方让开了发票

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快账用户3403 追问 2021-12-31 09:39

增值税我是照常交的啊,只是账上的主营业务收入和增值税申报表的销项金额不一致

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齐红老师 解答 2021-12-31 09:44

项目还没开始,开的发票就是虚开啊

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快账用户3403 追问 2021-12-31 09:57

甲方要求啊,而且有合同,要是确认收入我们利润虚高啊,都没开工,没有费用

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齐红老师 解答 2021-12-31 10:04

税会差是存在的,但是呢,税局可能要叫你们喝茶

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快账用户3403 追问 2021-12-31 10:18

好难,确认了发票收入,就没成本

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齐红老师 解答 2021-12-31 10:24

嗯嗯是的,做会计难

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快账用户3403 追问 2021-12-31 12:02

有其他办法吗?

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:09

嗯嗯没其他办法了哈,

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开了发票增值税的收入是必须申报的,至于是否满足所得税收入的条件,得另外判断
2021-12-31
你好,会的 税务局会找你们的。
2022-10-31
同学你好 这个可以的
2022-01-16
你好,增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的,你能调整成一样的,最好能调整你收入少做了的情况下,建议你汇算期将纳税调增 之前写一个说明可以,但是现在写说明应该也不可以的,必须调整。
2023-06-14
同学你好 这个可以的 2.可以的
2022-01-12
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