同学你好 这个可以的
年末了,我们好多项目甲方要求开了发票,领导说有些可以不做收入,这样账上的主营业务收入金额就和开票系统、增值税申报表销项金额不一致了,可以这么操作吗
老师,您好,我们单位部分2021的销售单在2022年开票,我是不是得做以前年度损益调整,这样就会导致增值税报税额同主营业务收入不一致,这样操作可以吗
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
老师,我们单位在21年12月确认了一笔900万的收入,增值税做了无票申报,22年业务没促成,在12月又做了无票的负数,税务系统跳出来异常,让写说明,这个是要做到以前年度损益调整吗,做以前年度损益调整影响增值税这块吗
您好,老师,我们存在跨年发票的,做以前年度损益调整可以吗?那这样统计的财务状况表营业收入与实际销售额就不是1.13的关系了,统计就甩掉了跨年发票这部分,那么我们应怎样报合适?
你好,请问公司暂时还没有开基本户,现在刻章的钱怎么报销怎么支付?
麻烦图片这个老师说下谢谢
有限公司用支付宝商家收款码收款需要申报缴税吗
老师,子公司升为一般纳税人,总公司也是要升吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
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老师麻烦问问我们老板租房子开酒店,现在装修,装修所产生的费用,购买的暖气片,智能化建设施工,电器,家具我如何写分录,有的是先开票,后付款,银行账户借款分多次转打款,可以写一个合同吗?
产品成本=直接材料+直接人工+分配的制造费用,老师请问某产品的直接人工怎么计算
老师,购买50亩土地,都需要交哪些税,税率是多少?谢谢老师
上月的发票对方公司已经抵扣了,如果我公司要冲红重新开,会不会影响对方公司呢