你好,实际发放的次月再申报就可以的。
学堂老师,咨询一下,公司员工有停发的工资,账务里正常计提了就是没有发放!那申报个税的时候这个停发的工资是当月就申报呢?还是等实际发放的时候再申报更好呢?
如果我们做了工资成本,但是公司暂时没有钱发工资,比如这个月的工资成本1万,实际对公没有发放,我申报个税的工资薪金是不是依然是0元。要等到发放的时候,再申报吗?比如12月一次性发了3个月的工资3万,在12月申报个税的时候申报3万的工资就行是吧?
老师 公司没有实际发放工资,但是每月申报了个税,那需要计提个税吗,还是等发放工资的时候再一起计提
学堂老师,咨询一下,企业雇佣退休的员工,发放的工资申报个税的时候能按照正常的薪金申报吗?还是需要按劳务费来申报呢?
正常发工资的第二个月申报个税,但是我们是提前申报,当月发放工资的 ,这种情况下,我想咨询下如果老板工资是每个月5000到手,有的时候当月没有发放时0申报合适还是也申报5000,如果0申报的话,做账需要计提这部分5000的工资吗
老师好,24年4月成立的小微企业,24年末亏损4.5万,现在做汇算清缴,最后是提交的退税2000多,退税税务会不会查账?我25年第一季度是盈利的5万多,这个现在汇算清缴我直接提交吗?
老师你好,如果国内客户自己用的产品漏报关了,后面在补的可以吗?货物金额1200元左右
老师你好,如果国内用的产品漏报关,后面在补的可以吗?金额1200元左右
公对公转账到银行行号怎样办,会自动退回吗
公司是一般纳税人,公司的车因出车祸卖出,卖方一次性付完车款,修车由卖方负责,车到现在还没过户,本月保险公司赔付款到公司账户,这个赔付款怎么做账?
老师:我单位是小企业会计准则,查询“其他应收款-社保个人部分”科目发现余额不正确,经查询是2023年缴纳公司社保:借:管理费用-社保科目多记账2484.45,借:其他应收款-社保个人部分少记账2484.45,2025年1月份还未结账,我想在此月调整,因为涉及到跨年不知道咋做分录调整
老师,员工出差的通信费发票上,购买方是厂里车牌号,而不是公司抬头,能入账吗?
4月收到的费用发票,可以入3月的账吗?如果3月先入账,会计分录该怎么写?
银行贷款合同,是按银行的放款金额交印花税,还是按合同金额交
汽车出口公司收到的二手车统一销售发票和增值税专用发票进项票的开票主体不是一家公司,对汽车出口公司有啥影响不?出口退税会不会有问题?
没有发放的也正常申报了是不是就不对了呢
你好,对的是的,这个不对。
那正常账里计提了,跟工资申报的就对不上了吧,没关系吗?
好对的是的,这个没有关系的。