1. 收到赔款时 借:银行存款 贷:其他应收款 - 保险公司赔款 2. 如果之前修车费用已由公司垫付并已入账(假设计入“固定资产清理”科目 ) 借:其他应收款 - 保险公司赔款 贷:固定资产清理 3. 处理固定资产清理余额 如果固定资产清理科目有借方余额(即处置损失 ) 借:营业外支出 - 非流动资产处置损失 贷:固定资产清理 如果固定资产清理科目有贷方余额(即处置收益 ) 借:固定资产清理 贷:营业外收入 - 非流动资产处置收益
我公司买台车由公户打了2万给卖车公司。余款做融资租赁分期。但是这笔贷款没有经过我们公司的账户里,应该直接由融资租赁公司付给了卖车公司。现在还款我们要从公司的公户还给融资租赁公司。这个账怎么做?公户都没有收到这笔融资租赁款又要从公户还款过去给融资租赁公司。
我单位预付了一笔保证金给对方公司,到期后对方公司没钱退不了款,用10个车位抵债,由我司售卖10个车位,卖了车位收到的进我司公户,用来抵债账,账务应该怎么处理呢?有什么风险吗?
我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
老师,公司的车出交通事故,对方佩服,现在支付了2万的修车费用,但是对方赔付款还没到账吗该怎么做账。
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
公司车还没过户,还属于公司车子,暂时还没做固定资产清理,公司车子还在计提折旧,公司车子修理费由卖方负责,我们公司没有垫付修理费用,卖方没问我们要发票,我们不开票要交增值税吗?
要的,要交增值税的哦
做无票销售吗?可以少报点税吗?
不可以的,按实际业务
把保险公司赔付的钱转给卖方,会计分录怎么做?
打字打错了,把买方打成卖方了,是买方付的修理费,我们公司收到保险公司车子修理赔付款后,把保险公司赔付款转给买方,怎么做会计分录?
同学你好 你们代收代付的吗
是的,这个会计分录怎么做?
借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款