你好,4月份的发票放到3月份入账是不合理的
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
2021年3月28日,华联公司购入一批原材料,材料已运达企业并已验收入库,但结算单据尚未到达。月末时,该批货物的结算凭证仍未到达,华联公司对该批材料估价1000元入账。4月3日,结算凭证到达企业,增值税专用发票上注明原材料价款为1200元,增值税进项税额为156元,货款通过银行转账支付。要求:(1)3月28日是否要做分录。如果需要,请写出会计分录,如果不需要,请写出原因。(2)3月31日的会计分录。(3)4月1日的会计分录。(4)4月3日的会计分录。请输入答案
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
3月的收入,3月未开票,3月收到了款,4月才给对方开票,3月会计分录怎么做?
是3月的费用,只是票还没开进来,3月怎么做会计分录呢?
那你3月份可以借,预付账款,贷,银行存款