你好 ;你们 进项开票不合理的。 要么就是你发生了成本 ;对方没有及时开票。 所以 你就没有做成本减去。而是等着发票来了 才做的成本 处理 。
老师你好,广告服务的公司,进项票收到的是广告服务,销项开出去的是信息服务费,我们开出去的信息服务费销项和进项可不可以作为广告服务的收入减去上游给我们开的广告发布费的差作为文化事业税的算税标准,比如7月份我开的是5万信息服务费的销项,我取得的是广告发布费3万的进项和信息服务费1万的进项,文化事业建设税=5-3-1=1×3%=0.03对吗?就是说进项和销项的开票项目不一致,业务内容是相同的都是广告服务方面的,就可以进行文化事业建设税的收入支出抵减嘛?
老师 我给您举个例子 比如我们这个月客户消耗了100万 我们开了80万信息服务费 20万广告发布费 我们在上游那消耗了80万 上游给我们开票70万广告发布费 10万信息服务费 对于文化税来说 计税依据是(20-70)这不合理吧?是不是要让上游给我们改发票内容啊?其实我们都是一种业务 只是有的客户要信息服务费 有的客户要广告发布费
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。说明:我司为一般纳税人,按全年利润290万计算。按上述情况,我司代付10万元,我司是否涉及税务成本支出?如涉及到,请列出具体税种及对应成本,以及总成本。
建筑企业,小规模,以前是个人接的工程,个人代开发票,现在个人申请公司,那之前个人的尾款还有两三百万现在用公司开票结算,但是这部分的成本都是私人付出去的,现在怎么办,是补开成本发票吗
请问老师,免房产税,还需要申报房产税吗?
请问老师财务报表年报是和第四季度季报一致,还是汇算清缴后的数据呢
老师,2024年为了调整季度所得税,账务做了成本暂估 这笔业务不能取得发票,那在汇算时处理:可以在账务上直接把暂估的凭证删除吗?如果直接删除又会导致季度和年度的财报数据不一致?
老师,有个未开票收入,本月客户要发票,给客户开具了发票,这个应该怎么填报申报表?
我去年注册了一家商贸有限公司,还没有开始经营 只是我个人在公司走社保医保 请问,我个人账号有40万现金,我想利用这40万,把公司做一下流水,怎样才算合规回法,谢谢
请问出口退税的专票,可以一次性勾选完吗?勾选以后有没有时间要求必须在多久之内申请退税
季度企业所得税申报时作为营业外收入申报是吗
老师,请问一家公司,下面有三个业务部门,三个部门想单独核算,月底三家报表再汇总在一起可以吗
老师,你好,24年亏损200多万,25年一季度有利润100万,在4月申报企业所得税的时候,不能弥补亏损吗?
老师 我们都收到了发票 你看总收入和成本 是没问题的 就是有的客户他就要信息服务费的发票 很少客户要开广告发布费 但是我们的上游几乎全都给我们开了广告发布费 我们就一种业务
你好 ; 那这些也是成本的 。 既然开票了 你文化税不可能是 负数的。 这样 报税务局肯定找你
我申报的时候 没有减掉上游给我们开的这么多 我按我们开出去的含税金额申报的
我想以后让上游给我们开信息服务费的发票
你好 ; 那你就及时让上家给你开广告服务的发票给你 。 开其他内容会影响减去成本的
我的上家开广告服务太多了 应该改成信息服务费才对得上啊
你好 ; 你们实际上家给你提供的什么 。 你信息服务费 大类是什么
信息技术服务 我们是信息流广告行业 所以广告发布和信息技术都是可以的
你好 ; 信息技术服务费的大类是信息技术 ;这个就不属于广告成本的哦 。 你们要开广告服务大类 才行
哦哦 我想着让上游给我们开票 改成信息服务费 不是广告发布费太多了吗?
你好 ; 是的。 正常开。 你的主要成本 你怕啥。 你还怕人家开 同一个大类有问题 。
那今年我没减掉广告成本就算了 减掉的话 不得了了 全是负数了
你好 ; 你自己去检查你的账务处理 。 你 正常不可能是成本都大于收入的; 哪怕是整体收入大于了成本 。 说明你自己核算的金额不对
我们收入没有大于成本 只不过是上游给我们开票 这个广告发布费应该改成服务费
你好 ; 那你就改下就行了。 不用那么纠结 ; 你的思路就是 记得 收入减去成本来报 。 而不是纠结发票 。 发票是 应该开什么 类型 内容就据实开 ; 记得广告成本 才能减去就行了。
嗯嗯 是的 谢谢老师
没事的; 希望能帮到你; 你 看看你思路清晰点没有 ;
嗯 清晰了 是这样的
没事的; 希望能帮到你; 清晰了就好