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老师 我给您举个例子 比如我们这个月客户消耗了100万 我们开了80万信息服务费 20万广告发布费 我们在上游那消耗了80万 上游给我们开票70万广告发布费 10万信息服务费 对于文化税来说 计税依据是(20-70)这不合理吧?是不是要让上游给我们改发票内容啊?其实我们都是一种业务 只是有的客户要信息服务费 有的客户要广告发布费

2021-12-22 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 14:35

你好 ;你们 进项开票不合理的。 要么就是你发生了成本 ;对方没有及时开票。 所以 你就没有做成本减去。而是等着发票来了 才做的成本 处理 。

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快账用户6374 追问 2021-12-22 14:38

老师 我们都收到了发票 你看总收入和成本 是没问题的 就是有的客户他就要信息服务费的发票 很少客户要开广告发布费 但是我们的上游几乎全都给我们开了广告发布费 我们就一种业务

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齐红老师 解答 2021-12-22 14:45

你好 ;  那这些也是成本的 。   既然开票了  你文化税不可能是 负数的。 这样 报税务局肯定找你  

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快账用户6374 追问 2021-12-22 14:47

我申报的时候 没有减掉上游给我们开的这么多 我按我们开出去的含税金额申报的

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快账用户6374 追问 2021-12-22 14:47

我想以后让上游给我们开信息服务费的发票

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齐红老师 解答 2021-12-22 14:53

你好 ; 那你就及时让上家给你开广告服务的发票给你 。 开其他内容会影响减去成本的  

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快账用户6374 追问 2021-12-22 14:55

我的上家开广告服务太多了 应该改成信息服务费才对得上啊

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:01

你好 ; 你们实际上家给你提供的什么 。 你信息服务费 大类是什么   

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:02

信息技术服务 我们是信息流广告行业 所以广告发布和信息技术都是可以的

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:09

 你好 ;  信息技术服务费的大类是信息技术 ;这个就不属于广告成本的哦  。 你们要开广告服务大类 才行   

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:10

哦哦 我想着让上游给我们开票 改成信息服务费 不是广告发布费太多了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:18

 你好 ;   是的。  正常开。 你的主要成本 你怕啥。 你还怕人家开 同一个大类有问题 。 

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:19

那今年我没减掉广告成本就算了 减掉的话 不得了了 全是负数了

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:29

 你好 ;  你自己去检查你的账务处理 。    你  正常不可能是成本都大于收入的;  哪怕是整体收入大于了成本 。 说明你自己核算的金额不对  

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:30

我们收入没有大于成本 只不过是上游给我们开票 这个广告发布费应该改成服务费

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:36

 你好 ;       那你就改下就行了。 不用那么纠结 ;  你的思路就是 记得 收入减去成本来报 。 而不是纠结发票 。 发票是 应该开什么 类型 内容就据实开  ;      记得广告成本 才能减去就行了。   

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:37

嗯嗯 是的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:40

没事的; 希望能帮到你;  你 看看你思路清晰点没有 ; 

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快账用户6374 追问 2021-12-22 15:41

嗯 清晰了 是这样的

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齐红老师 解答 2021-12-22 15:47

 没事的; 希望能帮到你;  清晰了就好   

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你好 ;你们 进项开票不合理的。 要么就是你发生了成本 ;对方没有及时开票。 所以 你就没有做成本减去。而是等着发票来了 才做的成本 处理 。
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2021-08-11
你好,代收代付的,你这一部分发票能退回去吗?你出一个委托书,三方盖章签字,不要开发。
2023-02-07
同学你好,是的,贵公司也增高了收入,算增值税是按90万元核算,文化事业费也是按90万元核算的。
2022-11-12
你好,这个10万既然你们只是代付,为什么开票又是直接开给你们而不是给甲方客户呢?
2020-07-17
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