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老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?

2022-11-12 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 15:32

同学你好,是的,贵公司也增高了收入,算增值税是按90万元核算,文化事业费也是按90万元核算的。

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快账用户5691 追问 2022-11-12 15:37

哪有什么好的办法避税吗?

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齐红老师 解答 2022-11-12 15:59

同学你好,可以让客户直接把钱付给事业单位50万元,直接开发票给客户,事业单位再付给贵公司40万元,这样就行了。

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快账用户5691 追问 2022-11-12 16:00

事业单位没有经营广告行业范围 他们也不能增加经营范围

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齐红老师 解答 2022-11-12 16:01

同学你好,这种情况下,可以让事业单位在其经营范围内开发票给客户。

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同学你好,是的,贵公司也增高了收入,算增值税是按90万元核算,文化事业费也是按90万元核算的。
2022-11-12
没有广告收入这个文化事业建设税就是零申报的
2020-07-09
同学你好 这个20万有发票吗
2020-11-03
你好你给他开电费的吗
2020-12-17
同学你好 这个得看税局给你核定的哦 一般是要交增值税附加税所得税印花税 只写单位名称就可以 开普票
2023-05-25
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